一、基本預(yù)算收入完成情況:
1月份全縣財(cái)政收入累計(jì)完成3759萬元,同比增長25.09%,增收754萬元,其中:中央及省級收入完成2740萬元,同比增長23.04%,增收513萬元,地方一般預(yù)算收入完成1019萬元,為年度預(yù)算8661萬元的7.33%,同口徑增長30.98%,增收241萬元。
(一)地方財(cái)政收入分部門完成情況
1、國稅收入完成449萬元,為年度預(yù)算的16.32%,比上年同期同口徑增長27.2%,增收96萬元。其中:縣國稅收入完成284萬元,為年度預(yù)算1616萬元的17.57%;李家峽國稅收入完成165萬元,為年度預(yù)算1135萬元的14.54%。
2、地稅收入完成523萬元,為年度預(yù)算數(shù)的12.78%,比上年同期同口徑增長64.98%,增收206萬元。其中:縣地稅收入完成155萬元,為年度預(yù)算2863萬元的5.41%;坎布拉地稅收入完成155萬元,為年度預(yù)算1229萬元的12.61%。
3、財(cái)政部門主管的各項(xiàng)收入完成47萬元,為年度預(yù)算數(shù)1818萬元的2.59%,比上年同期下降56.48%,減收61萬元。
二、1月份財(cái)政支出完成情況
1月份全縣財(cái)政支出累計(jì)完成10372萬元,其中:地方一般預(yù)算支出為10372萬元,占財(cái)政總支出的100%,為年初支出預(yù)算75788萬元13.69%,同比增長48.66%,增支3395萬元。民生支出完成8349萬元,同比增支65.26%,增支3297萬元,占財(cái)政總支出的80.5%。
支出功能分類明細(xì)見下表:
2018年1月份財(cái)政支出
|
|
|
|
單位:萬元
|
支出功能分類
|
支出合計(jì)
|
其中:
|
占財(cái)政總支出的%
|
一般預(yù)算支出
|
基金支出
|
一般公共服務(wù)
|
959
|
959
|
|
9.25%
|
國防
|
|
|
|
|
公共安全
|
430
|
430
|
|
4.15%
|
教育
|
1607
|
1607
|
|
15.49%
|
科學(xué)技術(shù)
|
|
|
|
|
文化體育與傳媒
|
135
|
135
|
|
1.3%
|
社會保障和就業(yè)
|
1357
|
1357
|
|
13.08%
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
435
|
435
|
|
4.19%
|
節(jié)能環(huán)保
|
93
|
93
|
|
0.9%
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
|
325
|
325
|
|
3.13%
|
農(nóng)林水事務(wù)
|
4620
|
4620
|
|
44.54%
|
交通運(yùn)輸
|
73
|
73
|
|
0.7%
|
資源勘探電力信息等事務(wù)
|
2
|
2
|
|
0.02%
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
|
13
|
13
|
|
0.13%
|
國土資源氣象等事務(wù)
|
40
|
40
|
|
0.39%
|
住房保障支出
|
274
|
274
|
|
2.64%
|
其他支出
|
9
|
9
|
|
0.09%
|
債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
10372
|
10372
|
|
100%
|
|
三、預(yù)算收支增減原因
(一)一般預(yù)算收入增減原因
1月份一般預(yù)算收入與上年同期同口徑增收241萬元,主要原因:外管企業(yè)申報(bào)繳納建安及轄區(qū)各建筑企業(yè)的主營業(yè)收入同比增長。
(二)一般預(yù)算支出增減原因
1月份一般預(yù)算支出與上年同期相比增支3395萬元,主要原因是扶貧專項(xiàng)資金支出。
為了全縣各部門強(qiáng)化資金調(diào)度,堅(jiān)持有保有壓的原則,按照優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力保障和改善民生的要求,各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障,促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的健康發(fā)展。
|